Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/NQ-HĐND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; MỨC BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ (KỂ CẢ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN); PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014 VÀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CHI THƯỜNG XUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014;

Xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước địa phương; mức bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố (kể cả xã, phường, thị trấn); phương án phân bổ ngân sách tỉnh Ninh Thuận năm 2014 và điều chỉnh định mức chi năm 2014;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương; mức bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố (kể cả xã, phường, thị trấn) và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014 như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương 3.574,193 tỷ đồng (Ba nghìn năm trăm bảy mươi bốn tỷ, một trăm chín mươi ba triệu đồng)                           .

a) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 1.500 tỷ đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng)      .

- Thu nội địa 1.100 tỷ đồng (Một nghìn một trăm tỷ đồng); trong đó:

+ Thu tiền sử dụng đất 40 tỷ đồng (Bốn mươi tỷ đồng);

+ Thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách 1.060 tỷ đồng (Một nghìn không trăm sáu mươi tỷ đồng);

- Thu hải quan (điều tiết ngân sách Trung ương 100%) 300 tỷ đồng (ba trăm tỷ đồng);

- Các khoản thu quản lý qua ngân sách Nhà nước 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng), trong đó; thu xổ số kiến thiết 55 tỷ đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng).

b) Thu ngân sách Trung ương bổ sung 2.074,193 tỷ đồng (Hai nghìn không trăm bảy mươi bốn tỷ, một trăm chín mươi ba triệu đồng).

- Bổ sung cân đối 966,827 tỷ đồng (Chín trăm sáu mươi sáu tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu đồng);

- Bổ sung có mục tiêu 739,54 tỷ đồng (Bảy trăm ba mươi chín tỷ, năm trăm bốn mươi triệu đồng);

- Bổ sung nguồn cải cách tiền lương 367,826 tỷ đồng (Ba trăm sáu mươi bảy tỷ, tám trăm hai mươi sáu triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương 3.274,193 tỷ đồng (Ba nghìn hai trăm bảy mươi bốn tỷ, một trăm chín mươi ba triệu đồng).

a) Chi cân đối ngân sách địa phương 2.434,653 tỷ đồng (Hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn tỷ, sáu trăm năm mươi ba triệu đồng).

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản 189,2 tỷ đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ, hai trăm triệu đồng);

- Chi thường xuyên 2.156,408 tỷ đồng (Hai nghìn một trăm năm mươi sáu tỷ, bốn trăm lẻ tám triệu đồng);

- Giữ nguồn tăng lương 41,195 tỷ đồng (Bốn mươi mốt tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu đồng);

- Dự phòng 46,85 tỷ đồng (Bốn mươi sáu tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng);

- Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 01 tỷ đồng (Một tỷ đồng).

b) Chi từ các nguồn thu quản lý qua ngân sách Nhà nước 100 tỷ đồng (một trăm tỷ đồng).

c) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 739,54 tỷ đồng (Bảy trăm ba mươi chín tỷ, năm trăm bốn mươi triệu đồng).

3. Mức bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố (kể cả xã, phường, thị trấn)

a) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 1.500 tỷ đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng).

b) Thu để lại các huyện, thành phố 474,829 tỷ đồng (Bốn trăm bảy mươi bốn tỷ, tám trăm hai mươi chín triệu đồng).

c) Chi cân đối ngân sách Nhà nước 1.161,551 tỷ đồng (Một nghìn một trăm sáu mươi mốt tỷ, năm trăm năm mươi mốt triệu đồng).

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản 22,8 tỷ đồng (Hai mươi hai tỷ, tám trăm triệu đồng);

- Chi thường xuyên 1.117,987 tỷ đồng (Một nghìn một trăm mười bảy tỷ, chín trăm tám mươi bảy triệu đồng);

- Dự phòng: 20,764 tỷ đồng (Hai mươi tỷ, bảy trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

d) Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 16,306 tỷ đồng (Mười sáu tỷ, ba trăm lẻ sáu triệu đồng).

e) Chi quản lý qua ngân sách Nhà nước 12,4 tỷ đồng (Mười hai tỷ, bốn trăm triệu đồng).

g) Mức bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 703,028 tỷ đồng (Bảy trăm lẻ ba tỷ, không trăm hai mươi tám triệu đồng).

- Bổ sung chi cân đối 395,815 tỷ đồng (Ba trăm chín mươi lăm tỷ, tám trăm mười lăm triệu đồng);

- Bổ sung chi có mục tiêu (một số nhiệm vụ khác) 16,306 tỷ đồng (Mười sáu tỷ, ba trăm lẻ sáu triệu đồng);

- Bổ sung nguồn cải cách tiền lương 290,907 tỷ đồng (Hai trăm chín mươi tỷ, chín trăm lẻ bảy triệu đồng).

Dự toán thu, chi ngân sách huyện, thành phố; mức bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, thành phố do Hội đồng nhân dân huyện, thành phố quyết định theo quy định pháp luật.

4. Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh 2.083,936 tỷ đồng (Hai nghìn không trăm tám mươi ba tỷ, chín trăm ba mươi sáu triệu đồng)

a) Chi cân đối ngân sách tỉnh 1.273,102 tỷ đồng (Một nghìn hai trăm bảy mươi ba tỷ, một trăm lẻ hai triệu đồng).

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản 166,4 tỷ đồng (Một trăm sáu mươi sáu tỷ, bốn trăm triệu đồng);

- Chi thường xuyên 1.038,420 tỷ đồng (Một nghìn không trăm ba mươi tám tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng);

- Giữ nguồn tăng lương 41,195 tỷ đồng (Bốn mươi mốt tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu đồng);

- Dự phòng 26,087 tỷ đồng (Hai mươi sáu tỷ, không trăm tám mươi bảy triệu đồng);

- Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 01 tỷ đồng (Một tỷ đồng).

b) Chi bổ sung có mục tiêu và các nhiệm vụ khác 723,234 tỷ đồng (Bảy trăm hai mươi ba tỷ, hai trăm ba mươi bốn triệu đồng).

c) Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết và các khoản ghi thu, ghi chi được quản lý qua ngân sách Nhà nước 87,6 tỷ đồng (Tám mươi bảy tỷ, sáu trăm triệu đồng).

Điều 2. Điều chỉnh định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn tại Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh KHÓA IX như sau:

1. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp (bao gồm tỉnh, huyện, xã).

Định mức phân bổ chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp, mức phân bổ chi quản lý hành chính cho một biên chế:

- Đơn vị dự toán cấp I của tỉnh 15 triệu đồng/người/năm;

- Đơn vị dự toán cấp II, III của tỉnh 13 triệu đồng/người/năm;

- Đơn vị dự toán cấp huyện 10,5 triệu đồng/người/năm (vùng cao: 12,5 triệu đồng/người/năm);

- Đơn vị dự toán cấp xã 7,5 triệu đồng/người/năm (vùng cao: 8,5 triệu đồng/người/năm).

2. Định mức phân bổ sự nghiệp môi trường cấp huyện, thành phố.

- Đô thị loại 3 trở lên 20.000 triệu đồng/đơn vị/năm;

- Huyện có thị trấn 2.000 triệu đồng/đơn vị/năm;

- Huyện khác 1.000 triệu đồng/đơn vị/năm.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giám sát bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận KHÓA IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

 

 

CHỦ TỊCH




Nguyễn Chí Dũng